問題已解決

23年業(yè)務(wù)招待計(jì)入到了銷售費(fèi)用里面 那現(xiàn)在匯算清繳去年所得稅的時(shí)候能直接把業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)出40%嘛 不再更改去年的利潤表了

84784997| 提問時(shí)間:04/17 17:10
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,不影響交所得稅就行,直接納稅調(diào)增
04/17 17:10
84784997
04/17 17:25
匯算清繳中職工薪酬是按照賬面計(jì)提的金額去填寫嘛 還是按照個(gè)稅申報(bào)的金額填寫呢
家權(quán)老師
04/17 17:28
按1-12月計(jì)提的金額計(jì)入賬載金額
84784997
04/17 17:52
稅收金額也按照這個(gè)金額填寫嘛
84784997
04/17 17:53
按照應(yīng)付職工薪酬一級科目計(jì)提的金額填寫嘛
家權(quán)老師
04/17 18:03
匯算前全部已經(jīng)發(fā)放,就按計(jì)提數(shù)填稅收金額
84784997
04/17 18:05
一級科目包含的有公司承擔(dān)的那部分社保 這部分在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)上不顯示 所以我們按照包含公司那部分的申報(bào)填寫也是可以的是吧
家權(quán)老師
04/17 18:07
這個(gè)自己要統(tǒng)計(jì)計(jì)提的工資,不能籠統(tǒng)填報(bào)的。所以平時(shí)設(shè)置科目要方便以后匯算統(tǒng)計(jì)
84784997
04/17 18:10
相當(dāng)于咱們正常的工資金額填寫就應(yīng)該是個(gè)稅申報(bào)的收入金額去填寫對吧
家權(quán)老師
04/17 20:57
不對,應(yīng)該是按上年1-12月計(jì)提的工資和獎(jiǎng)金申報(bào)。個(gè)稅有的時(shí)候沒發(fā)放工資沒申報(bào),那個(gè)數(shù)字還包括福利費(fèi),不準(zhǔn)的
84784997
04/18 10:45
好的? 謝謝老師
家權(quán)老師
04/18 10:47
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。
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