問題已解決
老師好,我們公司賬上原材料不夠用,原材料一直都是暫估的,我們生產(chǎn)的一種庫存商品現(xiàn)在想用這種商品沖抵之前原材料的暫估,請問一下,賬應該怎么做
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速問速答借應付賬款貸原材料,
借原材料貸生產(chǎn)成本,
借庫存商品,貸應付賬款,借生產(chǎn)成本貸庫存商品。
04/16 11:41
84784987
04/16 11:46
沒看懂,第一筆是不是借原材料度數(shù) 貸應付賬款負數(shù),后面應該怎么做呢
郭老師
04/16 11:47
你好,第一個是紅蟲原材料入庫。
第二個是紅沖生產(chǎn)領料的。
84784987
04/16 11:51
現(xiàn)在這種材料已經(jīng)不用了,但是賬上一直掛著原材料暫估,用庫存商品沖之前暫估的原材料
郭老師
04/16 11:52
借原材料帶應付賬款之前只是這么說的嗎?沒有利用。
84784987
04/16 11:54
暫估做賬是借原材料貸應付賬款,現(xiàn)在用庫存商品沖之前暫估的原材料應該怎么做呢
郭老師
04/16 11:56
借應付賬款,貸原材料,借原材料,貸應付賬款。
84784987
04/16 11:56
庫存商品呢
郭老師
04/16 11:59
借應付賬款,貸原材料,
借庫存商品,貸應付賬款。
84784987
04/16 12:01
用庫存商品沖原材料暫估,庫存商品不應該是在貸方嗎
郭老師
04/16 12:02
用庫存商品充原材料,原材料再貸方
郭老師
04/16 12:02
你這個業(yè)務相當于是之前應該做庫存商品。你做錯了,做成了原材料。
84784987
04/16 12:06
原材料沒有做錯,只是我們現(xiàn)在生產(chǎn)的一種庫存商品不賣了,用來抵之前的材料暫估
郭老師
04/16 12:09
你好,抵原材料的暫估是什么意思?我理解的底原材料的暫估是紅沖你之前暫估的原材料入庫。
84784987
04/16 12:11
對,沖的分錄不應該是借原材料負數(shù) 貸應付賬款負數(shù)嗎,庫存商品減少又怎么做呢
郭老師
04/16 12:12
你不賣了庫存商品不應該增加嗎?在倉庫里面。
郭老師
04/16 12:12
你是生產(chǎn)領用了還是怎么了?
84784987
04/16 12:16
庫存商品已經(jīng)在庫里了
郭老師
04/16 12:16
那你當時做庫存商品的時候怎么做的?按你這樣說,庫存商品和原材料都是在代發(fā)?
84784987
04/16 12:20
原材料為了不讓賬上在貸方,每次領用后,貸方有多少數(shù),就重新暫估多少數(shù)
郭老師
04/16 12:21
按照你寫的借原材料貸庫存商品做的這個。
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