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調(diào)了跨期費(fèi)用,費(fèi)用多了2萬,用了未分配利潤(rùn),納稅申報(bào)表怎么調(diào)整,?

84784975| 提問時(shí)間:04/16 10:15
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,你說得是所得稅清算報(bào)表吧 如果是的話,直接在稅局平臺(tái),先把 財(cái)務(wù)年報(bào)改了 所得稅套表上, 它屬于哪個(gè)表項(xiàng)目,直接填寫成正確 的就行 比方說是,管理費(fèi)用 那么,就填寫在 期間費(fèi)用那張表上 就行
04/16 10:18
84784975
04/16 13:25
老師,比方說管理費(fèi)用用的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),那也不是期間費(fèi)用那張表上啊,匯算清繳怎么弄
apple老師
04/16 13:31
同學(xué)你好,你用未分配利潤(rùn)調(diào)賬,就說明是上年的損益,需要在上年的報(bào)表中體現(xiàn)出來,為了不影響 比方說當(dāng)年2024年損益,才這么做的, 因此,稅局的報(bào)表就必須的體現(xiàn)在2023年的財(cái)報(bào)與套的期間費(fèi)用里, 這樣就相當(dāng)于是2023年利潤(rùn)表等相關(guān)報(bào)表,在清算時(shí),數(shù)據(jù)都是正確的,算出來的所得稅也是正確的 2024年年末時(shí),兩年的未分配利潤(rùn)都是正確的。 2) 如果說,你不用未分配利潤(rùn)科目作調(diào)整,那就是相當(dāng)于計(jì)入了2024年費(fèi)用里 那么,2025年所得稅清算2024年時(shí)。反映的也是2024年費(fèi)用,
84784975
04/16 14:16
因此,稅局的報(bào)表就必須的體現(xiàn)在2023年的財(cái)報(bào)與套的期間費(fèi)用里,老師,這句話意思是我賬在2024年做了未分配利潤(rùn)增加2萬的管理費(fèi),但是2023年報(bào)表必須更改,管理費(fèi)用增加2萬,這個(gè)意思嗎
apple老師
04/16 14:25
同學(xué)你好,理解完全正確? 1)2023年財(cái)報(bào): 財(cái)務(wù)賬沒法重結(jié)了,你只能做在2024年,按照【未分配利潤(rùn)】的形式出現(xiàn)在報(bào)表里。不影響2024年的當(dāng)期凈利潤(rùn)。 2)稅務(wù)匯算清繳:這個(gè)是屬于賬務(wù)處理錯(cuò)了,不是稅會(huì)差異,因此,要改? 匯算時(shí)的相關(guān)財(cái)報(bào)? 和 套表里的附表。 這樣就是相當(dāng)于? 稅務(wù)局和你家的財(cái)務(wù)賬是一樣的了。 假如來查,說不一樣,那么,你可以調(diào)出來 稅報(bào)和財(cái)報(bào)的差異。 能看懂表的人,就知道怎么回事了。
84784975
04/16 14:40
老師,我們這邊怎么還反結(jié)賬過去調(diào)賬啊,比如剛剛還調(diào)了2021年,更改了2021年的廢料款的收入,增值稅也補(bǔ)了
84784975
04/16 14:41
按照老師的意思只要更改稅務(wù)報(bào)表,但是我們把財(cái)務(wù)報(bào)表跟稅務(wù)報(bào)表現(xiàn)在搞一致了
84784975
04/16 14:44
老師,有的人說調(diào)了未分配利潤(rùn)只要修改納稅調(diào)整里面的其他就行了,比如跨期多了2萬,納稅調(diào)減,
84784975
04/16 14:47
因?yàn)槲覀冇昧宋捶峙淅麧?rùn),有的更改了涉及的稅的反結(jié)賬修改了,涉及到管理費(fèi)用的并沒有反結(jié)賬過去,一會(huì)反結(jié)賬一會(huì)不反結(jié)賬不太懂
apple老師
04/16 14:58
同學(xué)你好,關(guān)于這個(gè)問題,這樣理解: 一般公司里, 1)反結(jié)賬的理由:就是因?yàn)榇文臧l(fā)現(xiàn)上年的憑證處理錯(cuò)了, 2)反結(jié)賬結(jié)束后,要進(jìn)行所得稅清算, 這個(gè)時(shí)候,是不是要拿著這個(gè)反結(jié)賬后的財(cái)報(bào),進(jìn)行清算 3) 這時(shí)候,是不是 稅務(wù)報(bào)表? ?完全抄寫這個(gè)財(cái)報(bào)做啊,肯定不會(huì)把那個(gè)處理錯(cuò)的憑證,還專門挑選出來 放在【納稅調(diào)整表】里去做吧, 4)如果是這樣,那咱們把 這個(gè)差異 ,按照【未分配利潤(rùn)】的形式,記入了2024年, 在進(jìn)行2023年清算時(shí),就得在納稅調(diào)整表里去做嗎 上面的反結(jié)賬,和? 用【未分配利潤(rùn)】會(huì)計(jì)科目做賬,難道 不是一樣的目的嗎 為啥申報(bào)時(shí),還就不一樣了呢。 5)另外,如果說,你沒發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,會(huì)計(jì)師來審計(jì),發(fā)現(xiàn)了這個(gè)錯(cuò)誤, 難道,會(huì)計(jì)師改的不是 審計(jì)報(bào)告里 所含的那個(gè)財(cái)報(bào)嗎, 公司里,也是按照審計(jì)報(bào)告中的,【財(cái)報(bào)】去報(bào)稅的, 還會(huì)把差異計(jì)入【納稅調(diào)整表】去處理。 肯定不可能的。 【按照老師的意思只要更改稅務(wù)報(bào)表,但是我們把財(cái)務(wù)報(bào)表跟稅務(wù)報(bào)表現(xiàn)在搞一致了】 ----因此,你的理解完全正確
84784975
04/16 16:02
謝謝老師,比其他老師說的很詳細(xì)
apple老師
04/16 16:04
不客氣同學(xué), 老師應(yīng)該的。 工作辛苦了
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