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三月有銷售出去。但發(fā)票在四月才開,現(xiàn)在申報三月增值稅,是否需要申報無票收入。

84785010| 提問時間:04/15 18:13
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好是的,你要做的話就做無票收入。
04/15 18:13
84785010
04/15 18:24
那四月開的票,五月申報四月的增值稅的時候要怎么沖掉已經(jīng)申報的金額
宋生老師
04/15 18:27
你好!按負(fù)數(shù)不開票金額填
84785010
04/15 18:34
那二月開票的,有錯誤,在四月沖紅了怎么辦
宋生老師
04/15 18:45
你好!一樣的。確認(rèn)收入和稅金但是金額寫負(fù)數(shù)
84785010
04/15 18:48
開了正確發(fā)票,但是已經(jīng)在二月申報過了,要怎么做
宋生老師
04/15 18:49
你好,你沖紅了你正常申報,只是金額填負(fù)數(shù)。
84785010
04/15 18:52
那藍(lán)字正數(shù)的發(fā)票金額,是否也要填,那二月申報的進(jìn)項是否會退回
宋生老師
04/15 18:52
你好!是的。2月的時候正常做 負(fù)數(shù)的金額會沖減當(dāng)期的銷項
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