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2020年12月多計入700元的固定資產(chǎn),現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)?應(yīng)該怎么處理賬務(wù)呢

84784950| 提問時間:04/15 15:05
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,應(yīng)該放在什么科目?
04/15 15:06
84784950
04/15 15:14
是的,比如當(dāng)時計入時 借:固定資產(chǎn)10598元 貸:銀行存款10598元 計提折舊時,是按照10099.00元折舊的,這個中間有差額怎么做分錄呢? 還有我現(xiàn)在已經(jīng)按照10099.00折舊完畢,剩余303.04元殘值,這個又應(yīng)該怎么處理呢? 就是說實際的折舊和原先的折舊金額不一致時
暖暖老師
04/15 15:16
這個差額放在里邊就可以,清理時結(jié)轉(zhuǎn)了
84784950
04/15 15:18
但是10598.00元的折舊金額和10099.00元的折舊金額會有出入?這個也不用管,直接清理時直接結(jié)轉(zhuǎn)把剩余金額轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理里面?
暖暖老師
04/15 15:20
對,原值和累計計提有差額正常的
84784950
04/15 15:21
哦,那是不是只要賬套上的累計折舊金額和計提折舊表里面的累計折舊金額余額相等就行了?
暖暖老師
04/15 15:24
是的,這里正常的了
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