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老師,你好,沖上一年度收入,影響了24年的收入和銷項(xiàng)稅,這個(gè)和賬上對(duì)不上,申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么申報(bào)

84785012| 提問時(shí)間:04/15 14:08
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你開票時(shí)間是24年,就會(huì)影響的,你注意走以前年度損益調(diào)整來做賬
04/15 14:10
84785012
04/15 14:12
那我申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào)呢
meizi老師
04/15 14:30
你好;比如1季度的收入是35萬; 你紅沖了往年的收入有4萬; 那你現(xiàn)在增值稅安31萬申報(bào)
84785012
04/15 14:37
老師,賬務(wù)處理分錄這我沒明白,應(yīng)該怎么做
meizi老師
04/15 14:39
你好之前收入分錄怎么寫的; 你是什么準(zhǔn)則;我看看怎么紅沖
84785012
04/15 14:41
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,當(dāng)時(shí)就是 借:應(yīng)收賬款,貸:收入 銷項(xiàng)稅
meizi老師
04/15 14:42
你好; 你做賬; 借銷項(xiàng)稅; 利潤分配-未分配利潤; 貸應(yīng)收賬款?
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