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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好 請(qǐng)教一下其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款都為負(fù)數(shù),以后往來(lái)上怎樣控制負(fù)數(shù)?都是老板個(gè)人卡往來(lái)賬
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速問(wèn)速答冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué)
其他應(yīng)收款,就是要收的,以后記入這個(gè)科目
其他應(yīng)付款就是欠款,以后記入這個(gè)科目
04/14 22:38
84784982
04/14 22:45
我問(wèn)的不是你回答的答案
冉老師
04/14 22:46
以后往來(lái),就是做賬的時(shí)候,先看科目余額,比如其他應(yīng)付款余額很小了,就不能做這個(gè)科目了,不然就是負(fù)數(shù)了
冉老師
04/14 22:46
或者減少這種往來(lái)科目的做賬
84784982
04/14 23:10
老師感謝你的回答 那老板個(gè)人卡往來(lái),計(jì)其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款,如果覺(jué)得數(shù)據(jù)小了,那一般走什么科目?
冉老師
04/14 23:12
不客氣,同學(xué)
比如你現(xiàn)在要錄其他應(yīng)收科目,
先看一下這個(gè)科目的余額,比如是10萬(wàn),如果增加就錄這個(gè)科目,如果減少20萬(wàn)就錄其他應(yīng)付,這樣就保證不是負(fù)數(shù)余額了
84784982
04/14 23:25
謝謝老師
冉老師
04/14 23:27
不客氣,同學(xué),早點(diǎn)休息
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