問題已解決

老師,我們是小微企業(yè),請(qǐng)問黃色部分是紅沖的不含稅額,這塊提示這個(gè)信息,怎么填報(bào)呢

84784947| 提問時(shí)間:04/13 14:21
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你增值稅是多少??
04/13 14:23
84784947
04/13 14:25
普票紅沖是1%、專票正數(shù)是1%
小菲老師
04/13 14:30
同學(xué),你好 那你19欄稅額,不是1%
84784947
04/13 14:33
那應(yīng)該是哪個(gè)金額的1%
小菲老師
04/13 14:34
同學(xué),你好 你應(yīng)該是免稅金額的1%
84784947
04/13 14:56
老師,就是這三張票,麻煩您用數(shù)字代入給我講講,增值稅表9和19列怎么填
小菲老師
04/13 14:57
同學(xué),你好 你這3張都是普通發(fā)票嗎??
84784947
04/13 15:04
紅沖的都是普票1%稅,正數(shù)發(fā)票是專票1%稅
小菲老師
04/13 15:06
同學(xué),你好 那你專票的金額填在第2欄 紅字發(fā)票,對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票,之前是符合季度不滿30萬,免稅的嗎??
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