問題已解決
老師,我們是小微企業(yè),請(qǐng)問黃色部分是紅沖的不含稅額,這塊提示這個(gè)信息,怎么填報(bào)呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué),你好
你增值稅是多少??
04/13 14:23
84784947
04/13 14:25
普票紅沖是1%、專票正數(shù)是1%
小菲老師
04/13 14:30
同學(xué),你好
那你19欄稅額,不是1%
84784947
04/13 14:33
那應(yīng)該是哪個(gè)金額的1%
小菲老師
04/13 14:34
同學(xué),你好
你應(yīng)該是免稅金額的1%
84784947
04/13 14:56
老師,就是這三張票,麻煩您用數(shù)字代入給我講講,增值稅表9和19列怎么填
小菲老師
04/13 14:57
同學(xué),你好
你這3張都是普通發(fā)票嗎??
84784947
04/13 15:04
紅沖的都是普票1%稅,正數(shù)發(fā)票是專票1%稅
小菲老師
04/13 15:06
同學(xué),你好
那你專票的金額填在第2欄
紅字發(fā)票,對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票,之前是符合季度不滿30萬,免稅的嗎??
閱讀 2701