問題已解決
老師,我是個(gè)體戶,小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度開了含稅3%的專票14544.6元(14120.97+423.63);含稅3%普票150000元(145631.07+4368.93);含稅1%普票126530元(125277.23+1252.77)享受30萬沒免征增值稅政策,我該怎么填報(bào)這個(gè)季度得報(bào)表呢
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速問速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,14120.97+145631.07+125277.23=285029.27,沒滿30萬,在 2行填 14120.97,10行填145631.07+125277.23
本季度應(yīng)交增值稅 423.63,減免表不用填了
04/12 09:06
84785013
04/12 09:12
我填完后,跳出這個(gè),是哪里錯(cuò)了嗎?
廖君老師
04/12 09:13
您好,咱開的專票金額不一樣的,是不是自已統(tǒng)計(jì)錯(cuò)了呀
84785013
04/12 09:19
這是我從電子稅務(wù)局導(dǎo)出來的,沒錯(cuò)呀
廖君老師
04/12 09:25
您好,確實(shí)是對(duì)14544.6呢,快打稅務(wù)大廳的電話,讓他們?cè)诤笈_(tái)確認(rèn)一下,這個(gè)提示出錯(cuò)了
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