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賬務(wù)處理時(shí)發(fā)現(xiàn)上月計(jì)提暫估費(fèi)用偏高,與實(shí)際支付金額差額較大,本月沖銷后再次計(jì)提下月費(fèi)用,金額比上個(gè)月金額小,最后計(jì)提暫估費(fèi)用余額成為負(fù)數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理調(diào)成正數(shù)

84784969| 提問時(shí)間:04/11 13:03
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,一筆筆沖,先沖多的金額,在去計(jì)提下月的,但是不能提前計(jì)提費(fèi)用,費(fèi)用不能負(fù)數(shù)哈,如果不夠不要沖那么多金額
04/11 13:05
84784969
04/12 11:01
老師,在賬務(wù)處理時(shí)發(fā)現(xiàn)以前年度對(duì)方增值稅普通發(fā)票開具錯(cuò)誤,金額沒錯(cuò)內(nèi)容錯(cuò)了現(xiàn)在退回發(fā)票讓他重開這種情況怎么做賬務(wù)處理。是不是需要做以前年度損益
meizi老師
04/12 11:03
你好;跨年了要走以前年度損益調(diào)整; 對(duì)?
84784969
04/12 11:11
老師,這個(gè)分錄怎么做啊
meizi老師
04/12 11:15
你好; 原來分錄怎么寫的;我看看分錄怎么寫
84784969
04/12 11:31
原來的分錄是借:制造費(fèi)用 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??管理費(fèi)用 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:銀行存款
meizi老師
04/12 11:33
你好; 借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整; 制作費(fèi)用 ; 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤?
84784969
04/12 11:37
好的謝謝老師
meizi老師
04/12 11:39
不客氣的;希望能幫到你? ;上面第一筆是制造費(fèi)用哈
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