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暫估費(fèi)用,今年收到發(fā)票實(shí)際金額多了,怎么賬務(wù)處理

84785036| 提問時(shí)間:2023 05/08 20:32
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84785036
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是的,老師
2023 05/08 20:42
84785036
2023 05/08 20:44
借:管理費(fèi)用—暫估 貸:其他應(yīng)付款暫估
84785036
2023 05/08 20:45
跨年了,老師給我說一下分錄吧
84785036
2023 05/08 20:52
借管理費(fèi)用吧
84785036
2023 05/08 20:53
老師,沒弄清楚,借其他應(yīng)付款
84785036
2023 05/08 20:59
發(fā)票多了,相應(yīng)的其他應(yīng)付款在貸方啊
84785036
2023 05/08 21:01
借:以前年度損益調(diào)整——多余的金額 貸,其它應(yīng)付款—XX 借:未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
84785036
2023 05/08 21:03
發(fā)票金額比暫估的多,其它應(yīng)付款也應(yīng)該多吧,貸方表示增加
84785036
2023 05/08 21:06
老師你在幫我確定一下,我寫的分錄對(duì)不對(duì)
84785036
2023 05/09 00:16
老師,這樣的話利潤(rùn)就少了,需要調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎
小鎖老師
2023 05/08 20:34
您好,發(fā)票比暫估的大是吧
小鎖老師
2023 05/08 20:42
那你先把之前的暫估了,然后按照發(fā)票做
小鎖老師
2023 05/08 20:46
借 其他應(yīng)付款 貸 以前年度損益調(diào)整? ?借?以前年度損益調(diào)整? 貸 未分配利潤(rùn)
小鎖老師
2023 05/08 20:53
不能,千萬不能再用這個(gè)科目了
小鎖老師
2023 05/08 20:55
嗯嗯,借是其他應(yīng)付款的
小鎖老師
2023 05/08 21:00
一開始在貸方,然后現(xiàn)在通過借方?jīng)_減的了
小鎖老師
2023 05/08 21:02
可以,這個(gè)也是沒問題的
小鎖老師
2023 05/08 21:05
你的算法是直接的差額算法,也是對(duì)的
小鎖老師
2023 05/08 21:07
是沒錯(cuò)的,你的是差額的分錄,親
小鎖老師
2023 05/09 08:01
這個(gè)是不需要的了,你好的
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