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老師,應(yīng)交稅費,月末結(jié)轉(zhuǎn),還是年末結(jié)轉(zhuǎn)

84784995| 提問時間:04/10 19:34
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 應(yīng)交稅費,月末結(jié)轉(zhuǎn)
04/10 19:36
84784995
04/10 19:40
,進(jìn)項,銷項都需要結(jié)轉(zhuǎn)?還是銷項減進(jìn)項的余額結(jié)轉(zhuǎn)?
劉艷紅老師
04/10 19:41
銷項減進(jìn)項的余額結(jié)轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
84784995
04/10 19:43
借,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額?? ? ? ?貸,應(yīng)交稅費未交增值稅,對嗎?
84784995
04/10 19:44
月末結(jié)轉(zhuǎn)完,是應(yīng)交稅費無余額,還是,進(jìn)項跟銷項都無余額?
劉艷紅老師
04/10 19:45
應(yīng)交稅費有余額呀,未交增值稅呀
84784995
04/10 19:49
進(jìn)項跟銷項有余額?
劉艷紅老師
04/10 19:53
一般納稅人賬務(wù)處理。 購買庫存, 借:庫存商品, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 貸:銀行存款, 銷售商品, 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本, 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:庫存商品。 月末結(jié)相關(guān)收入和成本, 借:主營業(yè)務(wù)收入, 貸:本年利潤, 借:本年利潤, 貸:主營業(yè)務(wù)成本。 月底進(jìn)項大于銷項可以不做分錄。 月底銷項大于進(jìn)項,說明要繳稅,做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費—未交增值稅, 次月稅款繳納, 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅, 貸:銀行存款。
劉艷紅老師
04/10 19:53
這個是完整的分錄,你看下
84784995
04/10 20:01
應(yīng)交稅費,必須按月結(jié)轉(zhuǎn),按年結(jié)轉(zhuǎn)是不可以的是吧?
劉艷紅老師
04/10 20:03
對呀,你要交稅,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
84784995
04/10 20:04
好的,謝謝老師
劉艷紅老師
04/10 20:06
不客氣, 很高興幫您
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