問題已解決
23年,個稅取消了一人1-9月份的工資,賬已經(jīng)結(jié)賬了,24年怎么做分錄,金額是39550,個稅也更正了
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速問速答你好,同學(xué)
本期直接沖回計提
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸以前年度損益調(diào)整-工資
04/10 18:41
84784985
04/10 18:41
已經(jīng)計提跟發(fā)放了
84784985
04/10 18:41
23年已經(jīng)計提發(fā)放了,現(xiàn)在他現(xiàn)金退回了
冉老師
04/10 18:44
本期直接沖回計提以及發(fā)放
冉老師
04/10 18:44
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸以前年度損益調(diào)整-工資
借庫存現(xiàn)金
貸應(yīng)付職工薪酬工資
84784985
04/10 18:50
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸以前年度損益調(diào)整-工資
借庫存現(xiàn)金
貸應(yīng)付職工薪酬工資
寫這兩個分錄嘛?未分配利潤怎么調(diào)整?
84784985
04/10 18:51
金額是負數(shù)還是整數(shù)?
冉老師
04/10 19:12
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸以前年度損益調(diào)整-工資
借庫存現(xiàn)金
貸應(yīng)付職工薪酬工資
寫這兩個分錄嘛?未分配利潤怎么調(diào)整?
結(jié)轉(zhuǎn)的話
借以前年度損益調(diào)整
貸未分配利潤
冉老師
04/10 19:12
結(jié)轉(zhuǎn)的話
借以前年度損益調(diào)整
貸未分配利潤
84784985
04/10 19:14
老師,這樣未分配利潤就不等于期初+凈利潤=期末了
冉老師
04/10 19:31
這個正常的,因為使用了以前年度損益調(diào)整科目,這個科目不過利潤表
84784985
04/10 19:32
老師,這樣報上去的報表,稅務(wù)局會不會查,因為未分配利潤
冉老師
04/10 19:49
不會的,這個調(diào)整是正常的
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