問題已解決
原先23年利潤總額是46752.32,12月沒有計提12月工會經(jīng)費、環(huán)保稅這兩個稅費加起來377.28。然后交稅就以46752.32*5%=2337.62,實際計提了這兩個稅費就是46375.04*5%=2318.75,所以要退稅18.87,怎么處理,老師,別人說不能退稅。
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速問速答你好 如果是正常的業(yè)務 是可以退稅的呀 你在電子稅務局申請一下的哈
04/10 16:32
84784978
04/10 16:34
經(jīng)不起查啊
84784978
04/10 16:35
我是不是不要把23年第四季度的稅費計提23年,這樣就以以前會計申報的46752.32為計算納稅金額
84784978
04/10 16:37
搞得我都反結(jié)賬了,更改了憑證。還把第四季度的財報和年報都更正了,想更正所得稅年報,結(jié)果發(fā)現(xiàn)要退稅
84784978
04/10 16:39
我是不是不要把環(huán)保、公會兩個稅費是377.28不要計提在12月份。之前會計申報第四季度財報和所得稅申報表沒有把377.28計入23年12月
王璐璐老師
04/10 16:40
你好 你把成本少進一點的呀? 退一點點金額還要被查? 其實不劃算的
84784978
04/10 16:40
不想稅務局退稅,怎么處理。
84784978
04/10 16:43
要不我就按之前會計的沒把23年第四季度的環(huán)保、公會計提23年里導致交的稅多。
84784978
04/10 16:43
成本不能調(diào)的,那是之前會計做的
王璐璐老師
04/10 16:48
你好? 那是不是可以多做點期間費用進去的哈 要不就按之前會計的沒把23年第四季度的環(huán)保、工會計提23年里導致交的稅多? 這個也是可以的
84784978
04/10 16:49
多做點費用,利潤就減少,這樣少交稅了。更要退稅退的多啊
王璐璐老師
04/10 17:00
你好? 打錯字了哈 是少做點費用進去? ?把一些費用先掛賬 后面再做到2024年? 做的到不
王璐璐老師
04/10 17:12
加油 等你的好評哦
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