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老師請教下,公司找第三方代發(fā)工資和社保,對方開了張普票來,分錄是借管理費用-工資-社保,貸銀行還是應付職工薪酬
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速問速答1.確認酒店收入:當美團結(jié)算金額98.1元到達酒店賬戶時,應確認酒店收入。這里假設98.1元是扣除美團服務手續(xù)費后的凈額。
借:銀行存款 98.1元
貸:主營業(yè)務收入 98.1元
1.記錄美團服務手續(xù)費:由于美團只給酒店開票5.69元的服務手續(xù)費,酒店應按照開票金額記錄這筆費用。這5.69元是酒店實際承擔的服務手續(xù)費。
借:銷售費用——美團服務手續(xù)費 5.69元
貸:銀行存款 5.69元
1.處理美團會員折扣導致的差額:美團因為給會員提供折扣而扣除了一部分金額,但只給酒店開票了5.69元的服務手續(xù)費。這意味著美團承擔了部分折扣費用,而酒店承擔了5.69元的服務手續(xù)費。對于這部分差額(10.9元 - 5.69元 = 5.21元),酒店無需進行會計分錄,因為它并未實際支付或收到這部分金額。
04/10 12:03
樸老師
04/10 12:04
同學你好
你們是差額納稅的嗎
樸老師
04/10 12:04
上面的答案不是給你哦
不好意思
84784975
04/10 12:07
那老師,我這個問題要怎么處理呢?
樸老師
04/10 12:11
同學你好
你們是差額納稅的嗎
84784975
04/10 12:13
老師請教下,公司找第三方代發(fā)工資和社保,對方開了張普票來,分錄是借管理費用-工資-社保,貸銀行還是應付職工薪酬,這個涉及差額征稅嘛?
樸老師
04/10 12:14
那你直接計入費用
借費用科目
貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬
貸銀行存款
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