問(wèn)題已解決

買(mǎi)的固定資產(chǎn),等收到發(fā)票了再入賬,次月計(jì)提折舊嗎?

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:04/10 09:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是購(gòu)買(mǎi)的次月計(jì)提折舊 與發(fā)票有沒(méi)有到?jīng)]有什么必然關(guān)系?
04/10 09:04
84785007
04/10 09:48
12月份付款時(shí)做的預(yù)付賬款,發(fā)票沒(méi)有開(kāi),沒(méi)有入固定資產(chǎn)也沒(méi)有計(jì)提折舊,發(fā)票到了之后怎么做賬?
鄒老師
04/10 09:49
你好,固定資產(chǎn)是12月份就到了??
84785007
04/10 09:49
發(fā)票到了入固定資產(chǎn),入固定資產(chǎn)后的次月計(jì)提,可以嗎?
鄒老師
04/10 09:50
你好,是購(gòu)買(mǎi)的次月計(jì)提折舊,而不是等發(fā)票到了才計(jì)提折舊的。
84785007
04/10 09:50
應(yīng)該是1月份到的,沒(méi)有收到發(fā)票,掛的預(yù)付賬款
鄒老師
04/10 09:51
你好,那應(yīng)當(dāng)1月份做固定資產(chǎn)的暫估入賬,2月份開(kāi)始計(jì)提折舊 發(fā)票到了,先把之前暫估入賬的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做固定資產(chǎn)的分錄?
84785007
04/10 12:44
那現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬呢
鄒老師
04/10 12:48
你好 先把之前暫估入賬的分錄紅沖,借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:固定資產(chǎn) 然后根據(jù)發(fā)票做固定資產(chǎn)的分錄 ,借:固定資產(chǎn),貸:預(yù)付賬款
84785007
04/10 13:30
付款時(shí)分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 現(xiàn)在要入固定資產(chǎn)的話(huà)怎么做賬?賬做在幾月份?
鄒老師
04/10 13:30
你好,是實(shí)際取得固定資產(chǎn)的時(shí)候 借:固定資產(chǎn),貸;預(yù)付賬款?
鄒老師
04/10 13:31
你好,是實(shí)際取得固定資產(chǎn)的時(shí)候 借:固定資產(chǎn),貸;應(yīng)付賬款—暫估 (以這個(gè)回復(fù)為準(zhǔn))
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