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老師,我是生產(chǎn)制造企業(yè),收到銀行存款利息,是怎么做賬的?

84784955| 提問時(shí)間:2024 04/09 16:35
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 借銀行存款 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入
2024 04/09 16:35
84784955
2024 04/09 16:40
老師,是這樣做嗎?貸方是藍(lán)字還是紅字?
冉老師
2024 04/09 16:40
兩種方式都可以的,具體看企業(yè)的做賬習(xí)慣
84784955
2024 04/09 16:42
我不懂。 你好,同學(xué) 借銀行存款 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入 你這里的貸方是藍(lán)字還是紅字?
冉老師
2024 04/09 16:43
借銀行存款 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用====貸方藍(lán)字的
84784955
2024 04/09 16:46
我按照這樣做,保存不了
冉老師
2024 04/09 16:54
這樣的話,借方負(fù)數(shù)試試
84784955
2024 04/09 17:05
提示:借貸金額不平
冉老師
2024 04/09 17:07
借銀行存款===正數(shù) 借財(cái)務(wù)費(fèi)用===負(fù)數(shù) 這個(gè)
84784955
2024 04/09 17:17
這樣可以保存。 這樣做對(duì)利潤表或者賬務(wù)有沒有影響?
84784955
2024 04/09 17:20
老師,貨已發(fā)出發(fā)票已開,貨款沒有收到,這怎么做分錄?
冉老師
2024 04/09 17:38
這樣可以保存。 這樣做對(duì)利潤表或者賬務(wù)有沒有影響? 沒影響
冉老師
2024 04/09 17:38
老師,貨已發(fā)出發(fā)票已開,貨款沒有收到,這怎么做分錄? 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84784955
2024 04/09 19:08
老師,怎么樣的分錄才能顯示出庫存商品已發(fā)出,待收貨款?
冉老師
2024 04/09 19:50
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
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