問題已解決

老師我把3月份一項(xiàng)無形資產(chǎn)直接入賬了分錄寫成 借:無形資產(chǎn) 30000 貸:銀行存款 30000 沒有走長期待攤費(fèi)用了,3月已經(jīng)結(jié)賬了,剛剛申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表,才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在怎么處理這個(gè)事

84785036| 提問時(shí)間:04/09 14:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,正確的應(yīng)該是長期待攤費(fèi)用嗎?
04/09 14:33
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