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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們是設(shè)計(jì)公司,我們把業(yè)務(wù)外包給A公司做了,3月份的設(shè)計(jì)費(fèi)對方未開具發(fā)票,4月份才給開具的發(fā)票,那么,我3月份做賬的時候,這個加工費(fèi),我們怎么寫分錄,
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速問速答同學(xué)你好
可以先做成本
借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款暫估
這樣
04/08 16:02
84785037
04/08 16:22
等4月份來了發(fā)票,我再怎么做分錄,
樸老師
04/08 16:24
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)
借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款
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