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暫估費(fèi)用入賬。第二年發(fā)票到,怎么做會(huì)計(jì)處理

84784993| 提問時(shí)間:04/08 15:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,先做暫估費(fèi)用的沖銷分錄,然后根據(jù)發(fā)票再做費(fèi)用分錄 涉及損益的科目,通過? ? 以前年度損益調(diào)整? 科目核算?
04/08 16:01
84784993
04/08 16:07
麻煩分錄
鄒老師
04/08 16:08
你好 借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用 借:以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用,貸:銀行存款等科目?
84784993
04/08 16:10
小規(guī)模納稅人也這樣做嗎
鄒老師
04/08 16:10
你好,是的,是這樣的
84784993
04/08 16:21
這樣可以嗎
鄒老師
04/08 16:21
你好,不可以。 涉及損益的科目,需要通過? ? 以前年度損益調(diào)整? 科目核算?
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