問題已解決

老師,當(dāng)月由于財(cái)務(wù)25日扎帳,25到月底的費(fèi)用可以暫估入賬嘛?那暫估和實(shí)際的不符怎么處理?比如暫估了1000元,實(shí)際700元,第二個(gè)月怎么處理?

84785006| 提問時(shí)間:02/05 00:26
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小月
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好!先把暫估憑證紅沖,次月再按實(shí)際金額入賬。
02/05 00:38
小月
02/05 00:42
費(fèi)用當(dāng)月可以先計(jì)提
84785006
02/05 00:54
采購(gòu)沒有取得發(fā)票可以暫估入賬,我現(xiàn)在是要做原材料出庫(kù),有近5天的原材料出庫(kù)數(shù)量不確定,也可以暫估嘛?不是預(yù)提費(fèi)用嘛?
小月
02/05 01:31
補(bǔ)充一下上面回復(fù):考慮到收入與配比的選擇,如果預(yù)提了費(fèi)用,那么收入也應(yīng)當(dāng)考慮。如果不能配比的話,建議不進(jìn)行預(yù)提。
小月
02/05 01:32
收入成本配比的原則
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