問(wèn)題已解決

個(gè)體戶本季度累計(jì)開票12萬(wàn)多,其中包括代開的專票7萬(wàn),這種情況還用繳納增值稅嗎?附加稅的繳稅基數(shù)是專票加普票的增值稅額之和嗎?

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2018 04/11 10:49
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吳月柳
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
你好,季度超出九萬(wàn)全額交稅。附加稅是以實(shí)際繳納的增值稅為計(jì)稅依據(jù)
2018 04/11 10:56
84785041
2018 04/11 10:58
那就是不超過(guò)九萬(wàn)不用繳納增值稅,附加稅也就不用繳納了
吳月柳
2018 04/11 10:59
是的
84785041
2018 04/11 11:02
印花稅的繳費(fèi)基數(shù)是什么?
吳月柳
2018 04/11 11:03
印花稅以合同金額為計(jì)稅依據(jù)
84785041
2018 04/11 11:20
是以發(fā)票不含稅金額為基數(shù)填寫的嗎?
吳月柳
2018 04/11 11:21
可以
84785041
2018 04/11 11:26
專票不含稅66330.1,普票不含稅51490.98,那印花稅的基數(shù)就是66330.1+51490.98=117821.08
吳月柳
2018 04/11 11:26
是的
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