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今年3月補交了去年11月的一筆增值稅,這個應(yīng)該怎么記賬呢

84784990| 提問時間:04/07 15:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,如果是一般納稅人單位,分錄是? ?借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
04/07 15:48
84784990
04/07 15:52
那這筆稅金是不是需要先計提再繳納呢
鄒老師
04/07 15:53
你好,是的,是這樣的
84784990
04/07 15:53
未交增值稅貸方?jīng)]有余額啊
鄒老師
04/07 15:53
你好,是去年11月份少確認了收入和銷項稅額,導(dǎo)致現(xiàn)在補交嗎??
84784990
04/07 15:53
那補交的附加稅呢?還用走以前年度損益調(diào)整嗎
84784990
04/07 15:54
去年有一筆不應(yīng)該抵扣的進項說 所以今年補交了
鄒老師
04/07 15:54
你好,補交的附加稅 計提,借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加 ?????, ??貸:應(yīng)交稅費—附加稅 繳納,借:應(yīng)交稅費—附加稅 ??, 貸:銀行存款
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