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實(shí)務(wù)
問題已解決
補(bǔ)交去年11月增值稅及附加,怎么做分錄
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速問速答哦,是之前的收入沒有做,現(xiàn)在補(bǔ)上嗎?
06/20 16:26
84784986
06/20 16:32
做了的,是之前我們有進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減政策,加計(jì)抵減多計(jì)提咯,現(xiàn)在需要沖減,需要交稅
郭老師
06/20 16:35
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除,
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款。
借利潤分配,未分配利潤
貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行
匯算清繳,需要納稅調(diào)減
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