問題已解決

補(bǔ)交去年11月增值稅及附加,怎么做分錄

84784986| 提問時間:06/20 16:25
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
哦,是之前的收入沒有做,現(xiàn)在補(bǔ)上嗎?
06/20 16:26
84784986
06/20 16:32
做了的,是之前我們有進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減政策,加計(jì)抵減多計(jì)提咯,現(xiàn)在需要沖減,需要交稅
郭老師
06/20 16:35
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款。 借利潤分配,未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行 匯算清繳,需要納稅調(diào)減
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~