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預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么做賬?預(yù)交多了,退回的企業(yè)所得稅又怎么做賬

84785044| 提問時間:04/07 14:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是異地預(yù)繳的嗎?借應(yīng)交稅費所得稅 貸銀行存款退回來再做相反的。
04/07 14:56
84785044
04/07 15:00
不是異地 。就是2024年一月份收入300萬,當時沒有預(yù)提。因為當時想著能夠彌補以前年度虧損之后是不用交所得稅的,所以當時也沒有預(yù)提,現(xiàn)在4月份申報企業(yè)所得稅,然后帶出來了需要交60萬所得稅,那這個我應(yīng)該怎么做賬。直接借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅。貸:銀行存款嗎
郭老師
04/07 15:00
當年退的,做了上面的之后再借應(yīng)交稅費。借所得稅費用負數(shù)
84785044
04/07 15:02
那假如是到2025年匯算清繳后再退呢?怎么做賬?
郭老師
04/07 15:04
所得稅費用改成所未分配利潤就行
84785044
04/07 15:06
我們之前年度一直虧損,2023年暫時還沒有申報年度企業(yè)所得稅匯算清繳,那2024年一季度取得的收入就不能彌補以前年度虧損嗎
郭老師
04/07 15:06
對的是的,不可以彌補。
84785044
04/07 15:07
之前學的不是先彌補年度虧損然后再交所得稅嗎?怎么2024年一季度收入還沒彌補虧損就讓交了呢?怎么算是彌補虧損啊
郭老師
04/07 15:08
你好,之前學的和實際不一樣。
郭老師
04/07 15:08
都沒有做匯算清繳,怎么知道你現(xiàn)在虧損是多少?
84785044
04/07 15:10
那是不是如果我先將2023年的做企業(yè)所得稅匯算清繳,然后我申報2024年一季度的他就會帶出來彌補以前年度虧損,我就不用交稅了
郭老師
04/07 15:11
你好,那你就先做匯算清繳。
84785044
04/07 15:11
我就問是不是這樣的原理
郭老師
04/07 15:12
對的是的,是這個原理正確的。對的是的是的,是這么做的。正確的,很正確的,就是這么做。
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