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開的發(fā)票時企業(yè)管理服務,申報印花稅的時候選擇什么稅目

84785020| 提問時間:04/06 22:55
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王小山老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
彤同學你好,按購銷合同繳納印花稅
04/06 23:01
84785020
04/07 10:00
謝謝老師
王小山老師
04/07 10:06
客氣了勤奮努力的同學
84785020
04/07 13:50
老師,印花稅計稅依據(jù)是含稅金額還是不含稅金額?
王小山老師
04/07 13:53
這個需要看一下你的合同,合同明確稅額是多少,不含稅金額是多了,這樣的可以按不含稅金額申報印花稅,如果沒有區(qū)分,需要按價稅合計金額申報印花稅
84785020
04/07 14:01
老師,我看了下我的印花稅稅目沒有購銷合同,那我申報企業(yè)管理服務還能選擇哪個
王小山老師
04/07 14:11
看一下有買賣合同嗎
84785020
04/07 16:17
有買賣合同的
王小山老師
04/07 16:20
那就按買賣合同計征印花稅
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