問題已解決

老師,我想請問哈,那個科目余額表里面的應(yīng)收賬款,應(yīng)收賬款里面的明細(xì)表數(shù)據(jù)怎么不一致呢?是什么原因呢,一般我們怎么核對應(yīng)收應(yīng)付的準(zhǔn)確性呢?

84784954| 提問時間:04/05 12:39
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué),截段分析同學(xué)。
04/05 12:40
立峰老師
04/05 12:41
期初、借方、貸方、期末都要核對一下。
84784954
04/05 12:53
意思是從頭到尾都要核對一一遍嗎?
84784954
04/05 12:55
還有就是,我銀行流水,訂單數(shù)據(jù)之類的,其他的都是正確的,為什么應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)不正確呢?
立峰老師
04/05 12:55
是的同學(xué),借方已經(jīng)對了,就不核對
84784954
04/05 13:01
好的,謝謝
立峰老師
04/05 13:01
客氣了,祝工作順利!
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