問題已解決
老 師,開票錯誤,正常被紅沖,我們都是次月記上一月的賬,這種情況我一般是沒有作記賬憑證的,也就是正負(fù)直接抵消了,以前不管是否是規(guī)范操作,我都是沒記賬了的
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速問速答你好,當(dāng)月開錯當(dāng)月作廢的可以不用做。
04/05 11:51
84785019
04/05 11:59
我這種情況是2023年12月開的票,2023年12月當(dāng)然是有記賬的,不是12月紅沖的,而是2024年1月來紅沖,請問老師我這樣記賬是對的嗎
84785019
04/05 12:05
或者記賬憑證直接這樣簡化也可以嗎?
郭老師
04/05 12:17
可以這么做的。你這么做增值稅銷售額和所得稅的銷售額一致
84785019
04/05 13:23
好的,謝謝老師
郭老師
04/05 13:24
不用客氣,工作愉快。
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