問題已解決

老師,我在報(bào)印花稅的時(shí)候顯示,印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過100.0請(qǐng)確認(rèn)申報(bào)是否準(zhǔn)確,請(qǐng)問一下電子稅務(wù)局那個(gè)他是怎么計(jì)算的呀?

84784961| 提問時(shí)間:04/03 21:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
哦,他是根據(jù)你單位收到的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)票來計(jì)算的
04/03 21:30
郭老師
04/03 21:30
你可以計(jì)算一下 沒少繳忽略提交就可以
84784961
04/03 21:40
電子稅務(wù)局按照什么來的的依據(jù)一到三月購進(jìn)發(fā)票的稅價(jià)合計(jì)和銷售稅價(jià)合計(jì)嗎?
郭老師
04/03 21:42
你好 你們單位開出去的發(fā)票 和接收到的
84784961
04/03 21:44
稅務(wù)系統(tǒng)按照開的含稅還是不含稅的,接收到的含稅還是不含稅?
郭老師
04/03 21:47
應(yīng)該是不含稅的金額 上面寫的金額
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