問(wèn)題已解決
印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過(guò)?請(qǐng)確認(rèn)是否申報(bào)?這個(gè)什么意思呢
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速問(wèn)速答這個(gè)就是說(shuō),你印花稅申報(bào)的收入,和你增值稅的收入,這個(gè)相差太多了
07/04 16:41
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07/04 16:45
那不能申報(bào)嗎
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07/04 16:45
有標(biāo)準(zhǔn)嗎
小鎖老師
07/04 16:46
對(duì),這倆你咋會(huì)相差這么多呢,一般這倆都是一樣的呀
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07/04 16:48
我們是分公司
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07/04 16:49
無(wú)票收入
小鎖老師
07/04 16:51
對(duì)啊,分公司也有分公司自己的收入吧
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07/04 16:57
偏離值500怎么算的呢,方便給下計(jì)算公式嗎
小鎖老師
07/04 16:59
印花花稅是根據(jù)不含稅銷(xiāo)售金額為依據(jù)計(jì)算的印花稅=(不含稅銷(xiāo)售+采購(gòu))金額*萬(wàn)分之3。增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額。增值稅表上要填寫(xiě)銷(xiāo)售額。
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