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老師好,請問,公司購酒送給甲方公司(收到的是酒水普票,公司是小微企業(yè)一般納稅人),做視同銷售處理,會計(jì)分錄一:借:庫存商品;貸:銀行存款,會計(jì)分錄二:借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi);貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,會計(jì)分錄三:借:主營業(yè)務(wù)成本;貸:庫存商品,這幾個(gè)分錄對嗎?如果對的話,在匯算清繳時(shí)寫視同銷售的收入和視同銷售的成本,那么業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要特意調(diào)增嗎還是只寫視同銷售的收入和成本??

84784951| 提問時(shí)間:04/02 15:20
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好是的,這個(gè)分錄是對的。招待費(fèi)還是按照扣除標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行納稅調(diào)整。
04/02 15:22
玲老師
04/02 15:22
是的,這個(gè)屬于視同銷售收入對的。
84784951
04/02 15:31
也就是說要繳納 銷項(xiàng)稅 %2b 匯算清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增40%(假如全年銷售收入的千分之五大于業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%),是這樣嗎,老師?那如果購入的酒水發(fā)票是專票,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
玲老師
04/02 15:34
銷售正常交增值稅。 然后匯算清繳招待費(fèi)超過標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整出來交所得稅。
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