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請(qǐng)問(wèn)外購(gòu)商品贈(zèng)予客戶時(shí)的視同銷售會(huì)計(jì)分錄 借:銷售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 對(duì)嗎?這樣寫的時(shí)候,報(bào)表該怎么填呢?

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/15 15:24
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
1、分錄是正確的 2、填寫到附表一未開(kāi)具發(fā)票項(xiàng)目欄次。
2019 10/15 15:26
84785009
2019 10/15 15:44
沒(méi)有收入如何填寫呢?
張艷老師
2019 10/15 15:45
這個(gè)自然是沒(méi)有收入了,但是要增值稅視同銷售嘛
84785009
2019 10/16 10:24
填寫的時(shí)候必須要填寫上金額呀不然增值稅是填不了的
張艷老師
2019 10/16 10:50
是的,需要填寫上視同銷售金額,然后稅額會(huì)自動(dòng)計(jì)算的。
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