問題已解決

老師,去年入帳的一比30萬材料款現(xiàn)在向紅沖,但是成本已結(jié)轉(zhuǎn),增值稅已抵扣,現(xiàn)在賬該怎么調(diào)整,匯算清繳該怎么調(diào)整

84785022| 提問時(shí)間:04/02 14:27
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
做原來相反分錄就可以了,損益類科目用以前年度損益調(diào)整。 匯算清繳前調(diào)整的,那就按調(diào)整之后的填寫匯算清繳。
04/02 14:29
84785022
04/02 14:56
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度調(diào)整吧,好有財(cái)務(wù)報(bào)表需要調(diào)整嗎
玲老師
04/02 14:57
你好,那就用未分配利潤。匯算清繳前調(diào)整的匯算清繳,就按調(diào)整后的填寫。
84785022
04/02 16:27
財(cái)務(wù)報(bào)表要調(diào)整嗎
玲老師
04/02 16:31
需要調(diào)整對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表。
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