問(wèn)題已解決

之前在 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 沒(méi)有收到發(fā)票 后面又來(lái)了普票 怎么做賬

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:04/02 13:12
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 借原材料 貸應(yīng)付賬款
04/02 13:12
84784999
04/02 13:15
如果是專(zhuān)票? 是不是要紅沖之前的? 然后做新的分錄
冉老師
04/02 13:30
不用,直接做賬的 因?yàn)榻钁?yīng)付賬款,貸銀行存款不是暫估,不用沖回
84784999
04/02 13:31
那應(yīng)交稅費(fèi)呢
冉老師
04/02 13:31
借原材料或者費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款
84784999
04/02 13:32
之前的? 借? 應(yīng)付賬款? 貸 銀行存款? ?后面又來(lái)了專(zhuān)票
84784999
04/02 13:32
好的? 謝謝老師
冉老師
04/02 13:33
之前的? 借? 應(yīng)付賬款? 貸 銀行存款? ?后面又來(lái)了專(zhuān)票 直接按照發(fā)票確認(rèn)即可
冉老師
04/02 13:33
不客氣的,有問(wèn)題可以隨時(shí)問(wèn)老師的
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