問題已解決

老師好 成本已經產生了但是對方沒給發(fā)票,暫估成本入賬,怎么做分錄,等發(fā)票來了做什么?

84784984| 提問時間:04/02 09:49
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 借主營業(yè)務成本 貸應付賬款暫估 等來了發(fā)票 借主營業(yè)務成本負數(shù) 貸應付賬款暫估負數(shù) 借主營業(yè)務成本 貸應付賬款
04/02 09:51
84784984
04/02 09:58
借:工程施工 貸:應付賬款暫估 可以嗎?因為我們主營業(yè)務成本,是把工程施工結轉到主營業(yè)務成本的
樸老師
04/02 10:00
同學你好 這個可以的
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