問題已解決
老師好 成本已經產生了但是對方沒給發(fā)票,暫估成本入賬,怎么做分錄,等發(fā)票來了做什么?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學你好
借主營業(yè)務成本
貸應付賬款暫估
等來了發(fā)票
借主營業(yè)務成本負數(shù)
貸應付賬款暫估負數(shù)
借主營業(yè)務成本
貸應付賬款
04/02 09:51
84784984
04/02 09:58
借:工程施工
貸:應付賬款暫估
可以嗎?因為我們主營業(yè)務成本,是把工程施工結轉到主營業(yè)務成本的
樸老師
04/02 10:00
同學你好
這個可以的
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