問(wèn)題已解決

暫估成本,和發(fā)票開(kāi)回來(lái)了,分別要怎么做分錄入賬

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:2024 12/30 19:36
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羊小羊老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
暫估成本:如暫估材料采購(gòu)價(jià) 5000 元,分錄為:借:原材料 5000 貸:應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付賬款 5000 發(fā)票回來(lái)后:先沖銷(xiāo)暫估:借:原材料 - 5000 貸:應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付賬款 - 5000 再按發(fā)票入賬,假設(shè)發(fā)票價(jià)稅合計(jì) 5500 元,稅率 13%,材料價(jià) 4867.26 元,稅 632.74 元:借:原材料 4867.26 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)632.74 貸:應(yīng)付賬款 5500
2024 12/30 19:38
84784997
2024 12/30 19:58
是服務(wù)票哦
羊小羊老師
2024 12/30 20:00
替換一下科目即可
84784997
2024 12/30 20:01
之前暫估 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估
羊小羊老師
2024 12/30 20:02
嗯,先紅沖,在正常做分錄
84784997
2024 12/30 20:05
紅沖,不是反過(guò)來(lái)的分錄嗎?我是電子記賬的這樣子會(huì)不會(huì)虛增他的成本
羊小羊老師
2024 12/30 20:07
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? -100 貸:應(yīng)付賬款-暫估? -100
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