問題已解決

一般納稅人,上個(gè)月應(yīng)該開13%的發(fā)票,但是不知道什么情況下開成了免稅發(fā)票現(xiàn)在申報(bào)才發(fā)現(xiàn),我現(xiàn)在申報(bào)還是要填寫免稅的發(fā)票是嗎?現(xiàn)在紅沖,然后開具正確的發(fā)票,下個(gè)月申報(bào)就填寫正確的申報(bào)就行了嗎?

84784967| 提問時(shí)間:04/01 20:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
對的 免稅銷售額填寫 是的
04/01 20:51
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