問題已解決
請問,我們9月份開票 開這個免稅的一張,現(xiàn)在申報要填寫免稅性質(zhì)代碼及名稱,按發(fā)票我應該選擇哪個呢?
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速問速答這張發(fā)票不是按差額開的 ,還有申報表要填,有提示的,麻煩你仔細看看哦!
2023 10/15 14:23
84785035
2023 10/15 14:40
沒有另外再開一張差額發(fā)票哦!
84785035
2023 10/15 14:41
你看看申報表的提示黃色的,是要填寫的
84785035
2023 10/15 14:45
我剛剛看了,有一張差額的發(fā)票,差額的金額與這個金額一樣。那我現(xiàn)在怎么辦呢?這個又單獨開一張免稅的,申報表也提示要填寫免稅金額及代碼名稱
84785035
2023 10/15 15:24
但是不填我的系統(tǒng)過不去,保存不了,麻煩你幫忙看看嗎?
84785035
2023 10/15 15:54
但是減免稅明細表的項目不填保存不了
84785035
2023 10/15 15:55
但是減免稅明細表的項目不填保存不了,系統(tǒng)過不去
84785035
2023 10/15 16:03
老師,意思這個免稅全部不用填嗎?但是數(shù)據(jù)都是在打開申報表都系統(tǒng)自帶出來的。
84785035
2023 10/15 16:06
附表一我需要人工清除系統(tǒng)自帶出來的這個免稅金額嗎?那清楚后,是否需要把這個金額并入差額開票的總結嗎?
商央老師
2023 10/15 14:14
您好,您這是按差額征收開的工資發(fā)票對嗎?這個工資不填減免稅明細表。
商央老師
2023 10/15 14:26
您好,我的意思是:您是不是還開了一張差額征收的發(fā)票?那個差額部分對應的是這個工資?
商央老師
2023 10/15 14:47
您好,如果沒有差額發(fā)票,只有工資發(fā)票,那就不能開免稅。因為工資是在差額征收中才能開免稅普票。
商央老師
2023 10/15 14:49
您好,這是工資是差額征收中可以開免稅普票,并不是單獨享受免稅政策,所以不用填減免稅明細表,減免稅明細表中也沒有這個代碼。
商央老師
2023 10/15 15:36
您好,這個差額部分填附表一的12列和附表三。
商央老師
2023 10/15 16:00
您好,您附表一也不要填免稅銷售額。
商央老師
2023 10/15 16:04
您好,這個差額部分填附表一的12列和附表三。
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