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老師,下午好,小規(guī)模納稅人公司一季度專票(3%)合計收入為(紅沖專票比藍(lán)字專票金額大)負(fù)38833.52元,稅額負(fù)1165元;普票收入為227631.68元,稅額2276.32元。 我現(xiàn)在填寫納稅申報表,請問一下需要填寫附表一嗎?主表中,如果是正常的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額就填寫到服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)列的第2欄中,普票填寫到第3欄的本期數(shù)中,那么這個專票不含稅負(fù)銷售額填寫到哪一欄中啊

84785022| 提問時間:04/01 17:38
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Deerlet老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好,貴公司是開具的發(fā)票,附表一不需要填寫,需要核對一下。 主表中專票不含稅負(fù)銷售額填寫到(正常的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額就填寫到服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)列的第2欄中),因為只是正數(shù)負(fù)數(shù),但本質(zhì)是一樣的
04/01 17:41
84785022
04/01 17:54
老師,您好,在主表點”下一步”時老是提醒我有錯誤需要處理”主表(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn))第2樣(本期)應(yīng)≥0,并且不能小于默認(rèn)數(shù)值
Deerlet老師
04/01 17:56
同學(xué),你好,你這個沖負(fù)數(shù),是不是也沖了往期的金額。如果只是提示,可以忽視,繼續(xù)申報。(后期稅管員也可能找你,你說明情況即可)如果必須解決,則需要聯(lián)系稅管員了,說明情況,稅管員會給你解決
84785022
04/01 17:59
好的謝謝老師,辛苦您了
Deerlet老師
04/01 18:00
你好,同學(xué),麻煩五星好評哦
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