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老師,個(gè)體工商戶3月開出的發(fā)票確認(rèn)收入,4月1號(hào)才收到成本票怎么做賬

84784984| 提問時(shí)間:03/31 10:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 3月份需要先做暫估入賬,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款—暫估。取得收入做收入分錄,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本 4月1號(hào)才收到成本票,先沖銷暫估,借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:庫存商品 然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)的分錄,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款等科目
03/31 10:19
84784984
03/31 12:56
老師,4月再?zèng)_暫估吧
鄒老師
03/31 13:01
你好,是的,是這樣的
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