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老師,無票收入填在增值稅申報(bào)的哪欄?我之前沒在增值稅申報(bào)里填無票收入,但在季度企業(yè)稅申報(bào)時(shí)候填在營業(yè)收入了?是不不對(duì)?和增值稅申報(bào)對(duì)不上是這樣嗎?

84785016| 提問時(shí)間:03/30 21:46
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,附表一第5和6列就是申報(bào)未開票收入,所得稅收入和增值稅收入一般是一樣的,稅務(wù)會(huì)比對(duì),咱要更正申報(bào)增值稅
03/30 21:47
84785016
03/30 21:56
這個(gè)嗎老師?但是我沒看懂
84785016
03/30 21:57
那這個(gè)3欄次填什么?
廖君老師
03/30 21:58
您好,不是,我不知道咱是小規(guī)模,小規(guī)模沒有單獨(dú)列的,未開票和開的普通發(fā)票填 在一起的
84785016
03/30 22:01
好的老師,那小規(guī)模增值稅申報(bào)附表二是填什么的
廖君老師
03/30 22:03
您好,小規(guī)模附表二是附加稅,這個(gè)表不用自已填,主表要交多少增值稅自已帶過來的計(jì)算附加稅
84785016
03/30 22:10
謝謝老師
84785016
03/30 22:11
老師2022年的企業(yè)所得稅匯算可以更改嗎?是不不可以?
廖君老師
03/30 22:12
您好,可以更正申報(bào)的呢,就在電子稅務(wù)局操作
84785016
03/30 22:13
不是年度匯算財(cái)務(wù)報(bào)表,是企業(yè)所得稅匯算
84785016
03/30 22:16
提示我不能修改
廖君老師
03/30 22:17
您好,我知道就是? 年度所得稅匯繳申報(bào)表,? 可以更正的,電子稅務(wù)局上所有申報(bào)表都可以更正的
84785016
03/30 22:17
是的,可以了
廖君老師
03/30 22:18
?親愛的朋友,祝您每天開心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
84785016
03/30 22:18
老師增值稅申報(bào)表也可以改是嗎
84785016
03/30 22:19
都可以更改是嗎?
廖君老師
03/30 22:19
您好,肯定能更正的,放心,我操作過才有把握回復(fù)您的
84785016
03/30 22:20
謝謝老師!晚安!
廖君老師
03/30 22:20
?親愛的朋友,祝您每天開心!
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