問(wèn)題已解決

工程領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的水泥,為何只核算領(lǐng)用水泥進(jìn)項(xiàng)稅額中以后期間可抵扣的部分(40%)?不明白,以前進(jìn)項(xiàng)稅的60%呢?

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2018 04/09 22:12
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,以前進(jìn)項(xiàng)的60%是可以當(dāng)時(shí)抵扣的,所以就不核算處理了。
2018 04/09 22:17
84785030
2018 04/09 22:24
那在購(gòu)入工程物資那里,又寫(xiě),借:工程物資 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
84785030
2018 04/09 22:25
這里的60%也是當(dāng)時(shí)可以抵扣的,可是分錄都是寫(xiě)出來(lái)的<br><br>
王雁鳴老師
2018 04/09 22:30
您好,因?yàn)樽鲞@個(gè)60%時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),60%部分,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng),60%部分,相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)與銷(xiāo)項(xiàng)金額一樣,沒(méi)有必要了。
84785030
2018 04/09 22:38
還是不懂了,領(lǐng)用本企業(yè)水泥的科目不應(yīng)該是這樣嗎?借:在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅60%(進(jìn)項(xiàng)稅) 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額40%  貸:庫(kù)存商品
84785030
2018 04/09 22:39
第二年再轉(zhuǎn)出40%的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
王雁鳴老師
2018 04/09 22:41
您好,不是的,領(lǐng)用本企業(yè)水泥的科目,應(yīng)該是這樣的,借:在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅60%(進(jìn)項(xiàng)稅) 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額40% 貸:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)60%,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出40%。
84785030
2018 04/09 22:52
為什么這里會(huì)有銷(xiāo)項(xiàng)稅的,沒(méi)有賣(mài)出商品的。
王雁鳴老師
2018 04/09 22:54
您好,因?yàn)楣こ填I(lǐng)用自產(chǎn)的產(chǎn)品,是要視同銷(xiāo)售的,所以有銷(xiāo)項(xiàng)稅的。
84785030
2018 04/09 23:01
原來(lái)這樣,那貸方應(yīng)該是 庫(kù)存商品  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅40%
王雁鳴老師
2018 04/09 23:02
您好,也可以的。
84785030
2018 04/09 23:03
然后再做一筆,轉(zhuǎn)出未交增值稅  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
王雁鳴老師
2018 04/09 23:05
您好,是的。
84785030
2018 04/09 23:13
老師,可是跟書(shū)上的答案不一樣呢
84785030
2018 04/09 23:14
我的答案里有銷(xiāo)項(xiàng)稅存在,課本上沒(méi)有的
王雁鳴老師
2018 04/09 23:15
您好,考試時(shí),按書(shū)上的答案處理,實(shí)際操作中,可以按您說(shuō)的處理。
84785030
2018 04/09 23:18
感謝老師,不過(guò)為啥不一樣的,我想不通書(shū)本的解題思路呢
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