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老師,勞務(wù)派遣人力資源開出了差額發(fā)票金額1100元差額1100元,分錄應(yīng)該怎么做

84784985| 提問時間:2024 03/28 15:41
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聶小芹老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
同學(xué)你好,這個是你們支付的勞務(wù)派遣費用1100嗎?
2024 03/28 15:42
84784985
2024 03/28 15:44
是開出了派遣工人工資福利那些
聶小芹老師
2024 03/28 15:46
哦,那這個計入管理費用-勞務(wù)費
84784985
2024 03/28 15:54
是成本里還是管理費用
聶小芹老師
2024 03/28 15:55
管理費用里面就可以的
84784985
2024 03/28 15:56
這樣的發(fā)票分錄要怎么做?
84784985
2024 03/28 15:56
派遣工人工資? ?不是勞務(wù)費
聶小芹老師
2024 03/28 15:58
這筆工資是打給勞務(wù)公司還是勞務(wù)工人呢
84784985
2024 03/28 16:01
我是勞務(wù)派遣人力資源公司:工資是打給我公司,然后我們發(fā)工資給派遣工人
聶小芹老師
2024 03/28 16:05
好的,那你們是勞務(wù)公司的話,那么打給員工的工資都是計入成本的
聶小芹老師
2024 03/28 16:07
1、收到勞務(wù)費,開具發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2、計提勞務(wù)派遣人員工資及企業(yè)承擔(dān)的社保、住房公積金 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 其他應(yīng)付款-社保(企業(yè)交納部分) 其他應(yīng)付款-住房公積金(企業(yè)交納部分) 3、支付派遣人員的工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 4、繳納社保和公積金 借:其他應(yīng)付款-社保 等 貸:銀行存款
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