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郭老師,暫估的材料和費(fèi)用,沒到票的話,到底要做幾筆呀,除了做紅沖的,其他還需要做嗎

84785037| 提問時(shí)間:03/28 08:42
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,如果您做了暫估,而且發(fā)票沒有到的話,只需要把暫估的會計(jì)分錄沖銷了就行,別的不用做。
03/28 08:47
84785037
03/28 08:51
那成本損益類什么情況下需要沖
東老師
03/28 08:52
比如說結(jié)轉(zhuǎn)成本了,那也要把結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計(jì)分錄沖銷。
84785037
03/28 09:08
我之前是上月暫估的都有進(jìn)原材料進(jìn)出表,也有領(lǐng)出,結(jié)轉(zhuǎn)成本,我次月直接沖回暫估,然后再把到票的入庫,沒有沖成本,一直都是這樣做的,我這樣是不是少做了沖成本,還是不用沖,之前會計(jì)也沒沖,老師您說到底要不要沖
東老師
03/28 09:09
因?yàn)槟愕陌l(fā)票來了,所以你只需要把暫估沖銷就行了,成本結(jié)轉(zhuǎn)的不用沖銷
84785037
03/28 14:22
有點(diǎn)懂了,那后面暫估的沒有來,我怎么沖成本,未分配利潤還要減嗎,可以幫我列一下分錄嗎,謝謝老師
東老師
03/28 14:23
就是您結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候咋做的麻煩發(fā)下
84785037
03/28 15:05
借庫存商品,貸原材料。借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。借本年利潤,貸主營業(yè)務(wù)成本。年底還有借利潤分配未分配利潤,貸本年利潤
東老師
03/28 15:06
這么做,借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
84785037
03/28 15:29
那借原材料貸暫估應(yīng)付賬款暫估這筆還要紅沖嗎
東老師
03/28 15:29
這個(gè)也是需要沖銷的呢
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