問題已解決

老師,這個月進項稅額多了形成留底,借:應交稅費-增值稅(銷項)應交稅費-增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-增值稅(進項)然后借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅(轉出未交增值稅),后面還要做什么分錄嗎?

84785046| 提問時間:03/27 13:49
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,后面的話就不用再做其他的了
03/27 13:49
84785046
03/27 13:51
不用把這個轉入應交稅費-增值稅(留底稅額)嗎?如果這個留底不讓用了怎么轉為費用
東老師
03/27 13:52
不用,不讓抵扣了,再轉到成本費用
84785046
03/27 13:54
轉入費用的話,是借:應交稅費-未交增值稅。貸:應交稅費-進項稅額轉出,借:應交稅費-進項稅額轉出。貸:管理費用嗎?
東老師
03/27 13:55
轉到管理費用借方的
84785046
03/27 13:56
哦,明白了,分錄寫反了
東老師
03/27 13:56
嗯,幫忙給個五星好評
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