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老師,我想請問一下,企稅匯算的時候,調(diào)增以后,我們又交了2500塊錢的企稅,這樣的話,我怎么做賬務處理,怎么寫分錄,

84785037| 提問時間:03/27 11:10
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
借以前年度損益(所得稅)2500 貸銀行存款2500
03/27 11:10
84785037
03/27 11:14
我做了這一筆分錄以后,對我24年的賬務處理,有什么影響嗎,
暖暖老師
03/27 11:15
不會影響24年的利潤的
84785037
03/27 13:13
我用的是小企業(yè)會計準則老師,也要用,以前年度損益,這個科目嗎
暖暖老師
03/27 13:16
那直接用利潤分配
84785037
03/27 15:07
具體怎么寫分錄老師,需要計提,繳納兩步嗎,還是一步兒就行
暖暖老師
03/27 15:08
借利潤分配-未分配利潤 貸銀行存款
84785037
03/27 15:11
不用體現(xiàn),應交稅費—所得稅,就可以是吧老師
暖暖老師
03/27 15:11
是的,直接寫就可以了
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