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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問一下以前年度的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做賬,成本是不是也要轉(zhuǎn)出,賬務(wù)怎么處理
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速問速答對于以前年度的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,確實(shí)需要進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。具體操作上,通常會通過“以前年度損益調(diào)整”科目來進(jìn)行調(diào)整。具體步驟如下:
首先,需要借記“以前年度損益調(diào)整”科目,貸記“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”科目,以反映進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出。這一步是對以前年度財(cái)務(wù)報表中的重大錯誤進(jìn)行更正,確保財(cái)務(wù)報表的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。
接著,對于轉(zhuǎn)出的成本部分,應(yīng)借記“主營業(yè)務(wù)成本”科目,貸記“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”科目。這樣,就將原本計(jì)入成本的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,反映了實(shí)際的成本情況。
03/26 17:16
84784985
03/26 17:19
假設(shè)不含稅金額1000,稅額130,那稅部分轉(zhuǎn)出是這樣做分錄:借:以前年度損益 130,貸:應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),那不含稅金額1000是不是這樣做:借:以前年度損益,貸:利潤分配-未分配利潤
易 老師
03/26 17:21
學(xué)員您好,是的,對的
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