問題已解決

老師您好,跨月紅沖發(fā)票后怎么填寫增值稅申報(bào)表呀?是填在哪個(gè)表里面呀?

84784970| 提問時(shí)間:03/26 11:15
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,不需要填報(bào)的,直接扣除紅沖后的銷售收入申報(bào)
03/26 11:17
84784970
03/26 11:19
跨月的也不需要另外填列了嗎?
家權(quán)老師
03/26 11:21
是的,不需要另外填報(bào)的
84784970
03/26 11:24
老師,就是說,我的銷項(xiàng)金額跟稅額,直接扣減紅沖的金額填在附表一就行了,其他地方都不需要再動(dòng),跟平時(shí)一樣申報(bào),只是金額抵減紅沖的金額,對吧?
家權(quán)老師
03/26 11:28
是的,就是那樣子申報(bào)的
84784970
03/26 11:29
好的好的,謝謝啦!我這邊沒有其他的問題了
家權(quán)老師
03/26 11:30
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