問(wèn)題已解決

增值稅普通發(fā)票開(kāi)具了錯(cuò)誤,跨月紅沖怎么填寫(xiě)申報(bào)表

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:2020 01/03 12:13
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
就是用正數(shù)銷(xiāo)售額抵減負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額后的金額填寫(xiě)到申報(bào)表就是了。
2020 01/03 12:14
84785045
2020 01/03 12:15
是一樣的金額就零申報(bào)就可以了對(duì)吧
張艷老師
2020 01/03 12:16
是的,是這樣理解的。
84785045
2020 01/03 13:05
好的,謝謝老師
張艷老師
2020 01/03 13:20
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,能幫到您就是最好了!
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