問題已解決

老師好,23年1月的時(shí)候有個(gè)異地稅金在主頁(yè)抵扣了一次,稅金遞減那頁(yè)沒寫,所以一直有余額,然后在23在4月以后的月份分別又重復(fù)抵減了一次。現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。這個(gè)怎么處理呢。稅金金額10萬(wàn)

84784983| 提問時(shí)間:03/25 18:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 是增值稅的嗎 申報(bào)表錯(cuò)了嗎
03/25 18:13
84784983
03/25 18:14
對(duì)的,異地增值稅重復(fù)抵減了
84784983
03/25 18:15
更改報(bào)表,光滯納金都得好幾萬(wàn)吧
郭老師
03/25 18:15
最好是修改你的增值稅申報(bào)表
84784983
03/25 18:16
修改的話,得每個(gè)月都得改嗎
84784983
03/25 18:16
因?yàn)楹枚嘣逻f減的
郭老師
03/25 18:19
是的,你修改了,1月份2月份3月份的都得修改。
84784983
03/25 18:21
沒有別的辦法嗎
郭老師
03/25 18:22
最正規(guī)的就是這么做,如果你只修改這個(gè)月的話,有風(fēng)險(xiǎn),你的納稅義務(wù)晚了。
84784983
03/25 18:22
這樣,我本來有的進(jìn)項(xiàng)也沒用上
郭老師
03/25 18:23
你什么時(shí)間認(rèn)證了?如果你沒有認(rèn)證的話用不上。
84784983
03/25 18:24
對(duì)啊,為啥這個(gè)自己不帶過去呢,還重復(fù)出現(xiàn)
84784983
03/25 18:26
1月份不是我報(bào)的,4月產(chǎn)生增值稅了,然后我報(bào)稅,就看到這個(gè)沒有遞減,就用了
郭老師
03/25 18:27
你交稅的所屬期是幾月份?
84784983
03/25 18:30
23年1月份,另外一個(gè)會(huì)計(jì)報(bào)的稅,她直接在主頁(yè)寫了預(yù)交的增值稅,4月份我開發(fā)票,也有異地,然后申報(bào)的時(shí)候就在抵減的表里抵減了一些,后來一直抵減遞減到9月,10月
郭老師
03/25 18:33
應(yīng)該所屬期1月份填寫,其他的不要填寫。
84784983
03/25 18:34
是的,現(xiàn)在看來是的,光滯納金就2萬(wàn)……
郭老師
03/25 18:34
這么長(zhǎng)時(shí)間,你稅務(wù)局應(yīng)該能比對(duì)出來的。
84784983
03/25 18:35
對(duì)啊,我現(xiàn)在如果跟稅管員聯(lián)系,我感覺他應(yīng)該也會(huì)很頭疼
84784983
03/25 18:37
如果不說的話,后期查出來,滯納金應(yīng)該比稅金都會(huì)高的吧
郭老師
03/25 18:41
是的早晚都能查出來
84784983
03/25 18:42
也就是必須調(diào)整……
84784983
03/25 18:42
滯納金必須繳納對(duì)嗎
84784983
03/25 18:42
我算了算滯納金2萬(wàn)
84784983
03/25 18:45
今年繳納行不行?
郭老師
03/25 18:46
你好 是這么做的 這個(gè)你們自己決定 查到是需要修改以前年度
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